為加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管和提升內(nèi)控管理,近日,市大數(shù)據(jù)公司委托專業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2019年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),主要查看公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、財(cái)務(wù)收支核算的合規(guī)性、有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和重大經(jīng)營(yíng)決策是否符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,及公司內(nèi)控制度的建立健全性、執(zhí)行有效性等。
公司領(lǐng)導(dǎo)指出,此次審計(jì)要以查錯(cuò)糾弊和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主,要結(jié)合市委巡察整改意見,加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和重大資金使用情況審計(jì)力度,以監(jiān)管促規(guī)范,深層次分析原因、提出整改意見和建議,切實(shí)增強(qiáng)公司健康發(fā)展免疫力。各部門要高度重視、積極配合,對(duì)公司各項(xiàng)工作進(jìn)行再梳理、再診斷、發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改,促進(jìn)公司內(nèi)部管理的規(guī)范和提高。